采购职责和主要工作内容(采购包括哪些内容)

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采购职责和主要工作内容(采购包括哪些内容)

  作为一名采购人员,在岗位上究竟该做些什么呢?通常来说,采购员的日常工作职责有以下内容:

  一、采购计划与需求确认

【第1句】:采购计划:

  a计算生机采购数量;

  b决定最适当的采购数量;

  c编制订购数量;

【第2句】:编制采购金额预算:

  a计算采购预算金额;

  b设计采购金额;

【第3句】:确认请购需求:

  a了解请购提出人员或部门;

  b审核请购单内容;

  c决定订购方法;(运用资料或表单:生产计划用量清单、存量管制卡、用料计划表、采购数量计划表、采购现金预算表、请购单) 

  二、 供应商选择与管理:

  (1)供应商寻找;

  (2)供应商调查;

  (3)供应商评选;

  (4)供应商评价、考核;

  (5)供应商奖惩;(运用资料或表单:供应商调查表、供应商评估表、供应商考核表) 

  三、采购数量控制

  (1)计算适当的采购数量;

  (2)寻找适当的订货方法;

  (3)灵活运用数量策略;

  (4)采购数量计算公式运用; 

  四、采购品质控制

  (1)事前规划:

  a决定品质标准并开到公平的规格;

  b买卖双方确认规格及图面;

  c了解供应商承制能力;

  d买卖双方确认验收标准;

  e要求供应商实施品管制度;

  f准备及校正检验工具或仪器;

  (2)事中执行:

  a检视供应商是否按照规范施工;

  b提供试制品以供品质检测;

  c派驻检验员抽查在制品品质;

  d品管措施是否落实;

  (3)事后考核:

  a严格执行验收标准;

  b解决买卖双方有关品质歧视;

  c提供品质异常报告;

  d要求卖方承担保证或保固责任;

  e淘汰不合格供应商;(运用资料或表单:供应商品质来料验收记录、不合格处理记录、来料检验报告、供应商品质统计表) 

  五、采购价格控制

  (1)采购价格调查;

  (2)采购价格分析与确定;

  (3)询价;

  (4)报价单审核与分析;

  (5)议价;(运用资料或表单:采购订单、报价单) 

  六、交货期控制:

  (1)事前规划:

  a确定交货日期和数量:

  b了解供应商

  生产设备利用率;

  c卖方提供生产计划表或交货日程表

  d给予供应商物管及生管能力

  e准备替代来源;

  (2)事中执行:

  a了解供应商生产效率;

  b买方提供心要的材料,模具或技术支援;

  c买方加强交货前的稽催工作;

  d交货期及数量变更的通知;

  e买方尽量减少规格变更;

  (3)事后考核:

  a对交期延迟的原因分析及对策;

  b检讨是否转移订单(更换供应商)

  c执行供应商的奖惩方法;

  d完成交易后剩料、模具、图面等的回收;(运用资料或表单:采购追踪记录表) 

  七、采购成本控制

  (1)事前规划;

  a建立合格厂商评选制度;

  b查询以

  往的采购记录或当前市场行情;

  c了解买卖双方的优劣势;

  d掌握影响成本涨跌的特定因素或事件;e制定适当的规格,避免发生绑标或指定厂商采购;

  (2)事中执行:

  a寻找3家以上合格厂商报价;

  b进行报价分析或成本分析;

  c运用议价技巧;

  d协助供应商推行价值工程;

  e提供价格变动报告表;

  (3)事后考核:

  a选择价格适当的厂商签订合约;

  b约定价格调整的特定因素(工资、电汇费率、材料成本等);

  c长期合约应定有计价公式;

  d利用数量折扣或现金折扣;

  e查核发票价格与订购价格是否符合;

  f制作价格差异分析;

  g建立价格资料档案;(运用资料或表单:供应商评鉴办法、评鉴表、采购记录表、报价单、成本分析表) 

  八、采购合同管理

  (1)合同拟定;

  (2)合同签订、修改;

  (3)合同归档保管;

  (4)合同执行查核;(运用资料或表单:采购协议、品质协议等) 

  九、采购记录管理

  (1)采购记录设计;

  (2)采购记录填写;

  (3)采购记录归档保管;(运用资料或表单:各类表单)

  采购员日常工作内容

  采购工作内容也就是采购工作的主要流程。但往往有许多新上岗的采购员因为对采购流程不熟悉,对采购工作无从下手,或进行采购活动时错漏百出,甚至给企业带来无法挽回的损失。所以,采购员在进行采购活动之前,熟悉和了解采购流程是十分必要的。一般而言,采购流程包含以下几个步骤:

【第1句】: 信息收

  (1)充分了解请购材料的品名、规格。           

  (2)调查市场行情。 

  (3)收集有关生产厂家资料。           

  (4)收集有关替代品的资料。 

  (5)收集有关品质及其他方面的资料。           

  (6)核定资金预算。 

【第2句】: 询价

  (1)选择询价对象,询问价格。 

  (2)整理报价资料,选择议价对象。 

【第3句】: 比价、议价

  (1)经成本分析后,研拟底价,设定议价目标。 

  (2)决定采购条件(向厂商详细说明品名、规格、品质要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法等)。           

  (3)其他厂商价格是否较低。            

  (4)考虑价格上涨下跌因素。            

  (5)估算运费、保险费及关税。            

  (6)核对付款条件。           

  (7)比较交货期限。 

【第4句】: 评估

  (1)同规格产品宜有几家供应商询价、比价、议价。            

  (2)是否为信誉良好的生产厂家。 

  (3)是否有必要办理售后服务。 

   (4)厂商的供应能力是否能按期交货和品质是否有保障。          

  (5)是否有必要开发其他厂商或外购。 

【第5句】: 索样

  (1)索取样品。 

  (2)整理检验结果并进行比较。 

【第6句】: 决定

  (1)选择适当的供应商。           

  (2)签订采购合约。 

【第7句】: 请购

  (1)按物料计划计算请购物料数量与交期。 

  (2)请购单上应详细注明与供应商议定的买价条件。           

  (3)分批交货者应在请购单上注明分批交货时间表。

【第8句】: 订购

  (1)把采购订单传真或扫描至供应商。 

  (2)再次向供应商确定价格、品质、交货期等。 

【第9句】: 协调

  (1)对能否达到交货期,供应商要及时回复。           

  (2)不能达到者及时协调联络,以确定一个合适的交货期。 

【第10句】:催交

  (1)无法在约定日期交货时联络请购部门(物料控制部)并

  进行交期异常控制。

  (2)已逾期交货者应加紧催交。          

  (3)督促收料部门签交收料单。        

  (4)控制长期合同的交货。 

【第11句】:进货验收:

  (1)进货的品质验收,进货的数量验收。 

【第12句】:清理付款:

  (1)核对各种手续是否完备。             

  (2)发票抬头与内容是否相符。            

  (3)发票金额与请购单价是否相同。             

  (4)是否有预付款或暂借款。             

  (5)是否需要扣款。