采购职责和主要工作内容(采购包括哪些内容)
作为一名采购人员,在岗位上究竟该做些什么呢?通常来说,采购员的日常工作职责有以下内容:
一、采购计划与需求确认
【第1句】:采购计划:
a计算生机采购数量;
b决定最适当的采购数量;
c编制订购数量;
【第2句】:编制采购金额预算:
a计算采购预算金额;
b设计采购金额;
【第3句】:确认请购需求:
a了解请购提出人员或部门;
b审核请购单内容;
c决定订购方法;(运用资料或表单:生产计划用量清单、存量管制卡、用料计划表、采购数量计划表、采购现金预算表、请购单)
二、 供应商选择与管理:
(1)供应商寻找;
(2)供应商调查;
(3)供应商评选;
(4)供应商评价、考核;
(5)供应商奖惩;(运用资料或表单:供应商调查表、供应商评估表、供应商考核表)
三、采购数量控制
(1)计算适当的采购数量;
(2)寻找适当的订货方法;
(3)灵活运用数量策略;
(4)采购数量计算公式运用;
四、采购品质控制
(1)事前规划:
a决定品质标准并开到公平的规格;
b买卖双方确认规格及图面;
c了解供应商承制能力;
d买卖双方确认验收标准;
e要求供应商实施品管制度;
f准备及校正检验工具或仪器;
(2)事中执行:
a检视供应商是否按照规范施工;
b提供试制品以供品质检测;
c派驻检验员抽查在制品品质;
d品管措施是否落实;
(3)事后考核:
a严格执行验收标准;
b解决买卖双方有关品质歧视;
c提供品质异常报告;
d要求卖方承担保证或保固责任;
e淘汰不合格供应商;(运用资料或表单:供应商品质来料验收记录、不合格处理记录、来料检验报告、供应商品质统计表)
五、采购价格控制
(1)采购价格调查;
(2)采购价格分析与确定;
(3)询价;
(4)报价单审核与分析;
(5)议价;(运用资料或表单:采购订单、报价单)
六、交货期控制:
(1)事前规划:
a确定交货日期和数量:
b了解供应商
生产设备利用率;
c卖方提供生产计划表或交货日程表
d给予供应商物管及生管能力
e准备替代来源;
(2)事中执行:
a了解供应商生产效率;
b买方提供心要的材料,模具或技术支援;
c买方加强交货前的稽催工作;
d交货期及数量变更的通知;
e买方尽量减少规格变更;
(3)事后考核:
a对交期延迟的原因分析及对策;
b检讨是否转移订单(更换供应商)
c执行供应商的奖惩方法;
d完成交易后剩料、模具、图面等的回收;(运用资料或表单:采购追踪记录表)
七、采购成本控制
(1)事前规划;
a建立合格厂商评选制度;
b查询以
往的采购记录或当前市场行情;
c了解买卖双方的优劣势;
d掌握影响成本涨跌的特定因素或事件;e制定适当的规格,避免发生绑标或指定厂商采购;
(2)事中执行:
a寻找3家以上合格厂商报价;
b进行报价分析或成本分析;
c运用议价技巧;
d协助供应商推行价值工程;
e提供价格变动报告表;
(3)事后考核:
a选择价格适当的厂商签订合约;
b约定价格调整的特定因素(工资、电汇费率、材料成本等);
c长期合约应定有计价公式;
d利用数量折扣或现金折扣;
e查核发票价格与订购价格是否符合;
f制作价格差异分析;
g建立价格资料档案;(运用资料或表单:供应商评鉴办法、评鉴表、采购记录表、报价单、成本分析表)
八、采购合同管理
(1)合同拟定;
(2)合同签订、修改;
(3)合同归档保管;
(4)合同执行查核;(运用资料或表单:采购协议、品质协议等)
九、采购记录管理
(1)采购记录设计;
(2)采购记录填写;
(3)采购记录归档保管;(运用资料或表单:各类表单)
采购员日常工作内容
采购工作内容也就是采购工作的主要流程。但往往有许多新上岗的采购员因为对采购流程不熟悉,对采购工作无从下手,或进行采购活动时错漏百出,甚至给企业带来无法挽回的损失。所以,采购员在进行采购活动之前,熟悉和了解采购流程是十分必要的。一般而言,采购流程包含以下几个步骤:
【第1句】: 信息收
(1)充分了解请购材料的品名、规格。
(2)调查市场行情。
(3)收集有关生产厂家资料。
(4)收集有关替代品的资料。
(5)收集有关品质及其他方面的资料。
(6)核定资金预算。
【第2句】: 询价
(1)选择询价对象,询问价格。
(2)整理报价资料,选择议价对象。
【第3句】: 比价、议价
(1)经成本分析后,研拟底价,设定议价目标。
(2)决定采购条件(向厂商详细说明品名、规格、品质要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法等)。
(3)其他厂商价格是否较低。
(4)考虑价格上涨下跌因素。
(5)估算运费、保险费及关税。
(6)核对付款条件。
(7)比较交货期限。
【第4句】: 评估
(1)同规格产品宜有几家供应商询价、比价、议价。
(2)是否为信誉良好的生产厂家。
(3)是否有必要办理售后服务。
(4)厂商的供应能力是否能按期交货和品质是否有保障。
(5)是否有必要开发其他厂商或外购。
【第5句】: 索样
(1)索取样品。
(2)整理检验结果并进行比较。
【第6句】: 决定
(1)选择适当的供应商。
(2)签订采购合约。
【第7句】: 请购
(1)按物料计划计算请购物料数量与交期。
(2)请购单上应详细注明与供应商议定的买价条件。
(3)分批交货者应在请购单上注明分批交货时间表。
【第8句】: 订购
(1)把采购订单传真或扫描至供应商。
(2)再次向供应商确定价格、品质、交货期等。
【第9句】: 协调
(1)对能否达到交货期,供应商要及时回复。
(2)不能达到者及时协调联络,以确定一个合适的交货期。
【第10句】:催交
(1)无法在约定日期交货时联络请购部门(物料控制部)并
进行交期异常控制。
(2)已逾期交货者应加紧催交。
(3)督促收料部门签交收料单。
(4)控制长期合同的交货。
【第11句】:进货验收:
(1)进货的品质验收,进货的数量验收。
【第12句】:清理付款:
(1)核对各种手续是否完备。
(2)发票抬头与内容是否相符。
(3)发票金额与请购单价是否相同。
(4)是否有预付款或暂借款。
(5)是否需要扣款。